学习兴税学习

从内部控制风险防范角度看,对税务行政复议的文书制作、处理、报批和传递等环节存在的风险是:


政策制定风险

税收执法风险

行政管理风险

廉政风险


查看答案 进入APP搜题 进入APP练习

更多相关的问题

  1. 从税务系统内部控制的内容来看,在公文处理、会议管理、印章管理...
  2. 【单选题】某公司在内部审计时发现上一年入账的发票中,有业务招...
  3. 税务系统内部控制,是指以风险防控为导向,通过查找、梳理、评估...
  4. 金融机构应建立与所从事的衍生产品交易业务性质、规模和复杂程度...
  5. 各级税务机关及其所属部门和单位每()应当定期开展内部控制自我...
  6. 【单选题】大企业税收风险管理内部控制,是指以()为导向,通过...
  7. 税收风险管理工作,有效防控企业税务风险,实现( )、风险应...
  8. 税务系统内部控制的内容包括政策制定风险、税收执法风险、行政管...
  9. 内部控制风险日常管理包括风险识别、风险定级、风险应对、风险报...
  10. 复制和传递涉密电子文档,应当严格按照复制和传递( )纸质...
  11. 内部控制主责部门应当向本级税务机关内部控制管理部门进行风险报...
  12. 【多选题】财务管理风险内部控制,是(),通过制定和运用内部控...
  13. 各级税务机关及其所属部门和单位每年应当定期开展内部控制自我评...
  14. 税务系统内部控制的内容包括政策制定风险、税收执法风险、行政管...
  15. 银行业金融机构应当建立健全()制度,规范内部交易,防止风险传...
  16. 【单选题】财务内部控制,是指各单位为实现控制目标,通过制定财...
  17. 【单选题】以下关于财务内控表述最准确的是()
  18. 【单选题】以下关于财务内控表述最准确的是()。
  19. 【单选题】针对重大税务风险,大企业应当对所涉及的管理职责和业...
  20. 加强案防重点领域全流程管理,健全内部控制,从制度、流程、系统...
  21. 内控平台疑点核查应对时,应详细查看风险指标编制目的、运算关系...
  22. 【单选题】以下不属于内部收支授权审批控制风险的是()
  23. 【单选题】下列行为中,不存在泄密风险的是()
  24. 商业银行对操作风险管理的主要方法有:
  25. 【单选题】某公司为新购入的一台高价值机器购买了财产保险。从内...
  26. 【多选题】在大企业税收管理工作中,税务总局、省税务机关应当加...
  27. 银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理,防范超授权违规开展...
  28. 【单选题】财务内控信息化以()为基础,以()为核心。
  29. 商业银行应当针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风...
  30. 【多选题】财务内部控制包括()